采购日期:2023-10-19 00:16:57
采购单位:启东市建新中学
成交供应商:启东市宏业电脑经营部
支付方式:转账支付
合同编号:EM-2023-JCW-0001
订单编号:75118ff5b2
采购商品:得力(deli) 【10盒装】0012订书钉
采购数量:5
采购预算:暂无
商品名称 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | ||
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得力(deli) 【10盒装】0012订书钉 | 5 | X | 15.0 | = | ¥75.0 |
支付总额: | ¥75.0 |
特此公告
2023年10月19日
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